DETERMINE DEL RESPONSABILE DI AREA
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Determina reg. generale n° 843 - del 13/10/2014
Area Vigilanza, n° 51
Affidamento della fornitura in locazione di un fotocopiatore per la Polizia Municipale.
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Determina reg. generale n° 842 - del 13/10/2014
Area Gestione Territorio, n° 335
Impegno spesa e affidamento lavori di realizzazione di lavori di manutenzione urgente della via Doganella e Fragale, mediante sistemazione botole, pozzetti e sede stradale. Ditta: Edil Borgia.
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Determina reg. generale n° 841 - del 13/10/2014
Area Gestione Territorio, n° 333
Impegno spesa e affidamento per intervento straordinario di manutenzione, pulizia verde pubblico e spazzamento. Ditta: Soc. Cooperativa CA.SPI.CO
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Determina reg. generale n° 840 - del 13/10/2014
Area Gestione Territorio, n° 329
Impegno spesa e affidamento per derattizzazione c.da Mare, trattamento di disserbante Cupola S. Pietro in Deca e intervento di nebulizzazione in via B. Russo. Pulitecno Service di Sandro Gallarizzo.
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Determina reg. generale n° 839 - del 13/10/2014
Area Gestione Territorio, n° 327
Competenze per prestazioni di direzione lavori misura e contabilità per i lavori di "Consolidamento strutturale della scuola Materna di Via Meli I° Lotto".-
Liquidazione competenze professionali di direzione lavori, misura e contabilità all'Ing, Rosario Lo Monaco -Saldo-
Cod.cig XB50916451
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Determina reg. generale n° 838 - del 13/10/2014
Area Gestione Territorio, n° 326
Affidamento servizio di manutenzione da eseguire sull'automezzo targato RM 5A1820, automezzo targato AE633WT e automezzo targato BSA 45626 alla ditta Fiocco Service srl., con sede a Torrenova c.da Pietra di Roma.
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Determina reg. generale n° 837 - del 13/10/2014
Area Gestione Territorio, n° 350
Impegno spesa e affidamento per pulizia straordinaria scuola materna di via Meli. Ditta: Pulitecno Service di Gallarizzo Sandro.
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Determina reg. generale n° 836 - del 13/10/2014
Area Gestione Territorio, n° 349
Affidamento servizio di manutenzione da eseguire sull'automezzo targato AJ224HX alla ditta Fiocco service srl.,con sede a Torrenova c.da Pietra di Roma.
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Determina reg. generale n° 835 - del 13/10/2014
Area Vigilanza, n° 50
Liquidazione fattura n. 2133295 ditta Maggioli pre canone assistenza concilia.
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Determina reg. generale n° 834 - del 13/10/2014
Area Affari Generali - Servizi alla Persona, n° 345
Liquidazione della somma complessiva di € 163,12 all'agenzia S.I.A.E. di S. Agata Miltello per il pagamento dei Diritti d'Autore, per la realizzazione di un intrattenimento musicale, in occasione dei festeggiamenti in onore dei SS. Pietro e Paolo.
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Determina reg. generale n° 833 - del 13/10/2014
Area Vigilanza, n° 49
Affidamento servizio stampa verbali alla ditta Project PM.
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Determina reg. generale n° 832 - del 13/10/2014
Area Affari Generali - Servizi alla Persona, n° 343
Liquidazione fattura n. 6/A del 02.01.2014 presentata dalla ditta Archimede di Decimo Rosaria per fornitura buoni libro, dell'importo complessivo di € 103,29.
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Determina reg. generale n° 831 - del 13/10/2014
Area Affari Generali - Servizi alla Persona, n° 379
Liquidazione fattura n. 05 del 30/01/2014 presentata dalla ditta Play Now di Piscitello Stefania per fornitura buoni libro, dell'importo complessivo di € 41,32.
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Determina reg. generale n° 830 - del 13/10/2014
Area Gestione Territorio, n° 314
Lavori per lo spostamento impianto rete o presa in bassa tensione sito in via Meli adiancente la scuola materna. Liquidazione versamento ENEL spa.
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Determina reg. generale n° 829 - del 13/10/2014
Area Gestione Territorio, n° 294
Impegno spesa per il noleggio cestello per la pulizia di alberi di alto fusto presenti nel territorio comunale. Ditta: Climaterm di Todaro.
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Determina reg. generale n° 828 - del 13/10/2014
Area Affari Generali - Servizi alla Persona, n° 283
Liquidazione fattura n. 14/2014 del 26/06/2014, presentata dalla ditta Cinnera Martino Grazia, per la fornitura di prodotti alimentari, per il servizio mensa asilo nido comunale, dell'importo complessivo di € 1.346,37.
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Determina reg. generale n° 827 - del 13/10/2014
Area Gestione Territorio, n° 253
Impegno spesa per miglioramento e potenziamento impianto di pubblica illuminazione villetta in c.da Mare. Affidamento ditta: Carbonetto Pippo.
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Determina reg. generale n° 826 - del 13/10/2014
Area Affari Generali - Servizi alla Persona, n° 243
Liquidazione fattura n.5 del 04.02.2014 presentata dalla ditta SI.MA di Silvestri Mauro per fornitura buoni libro, dell'importo complessivo di € 3.553,30.
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Determina reg. generale n° 825 - del 9/10/2014
Area Gestione Territorio, n° 346
Liquidazione fattura n. 36/a del 26.09.2014 per sostituzione interruttori e galleggianti presso l'impianto di sollevamento fognario in c.da Fragale e pozzo impianto di depurazione. Ditta: Elettromeccanica di Carbonetto Pippo.
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Determina reg. generale n° 824 - del 9/10/2014
Area Gestione Territorio, n° 348
Liquidazione fattura n. 21/a del 03.06.2014 per lavori di sistemazione corpo illuminante sottopasso ferroviario via B. Caputo. Ditta: Elettromeccanica di Carbonetto Pippo.
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Determina reg. generale n° 823 - del 9/10/2014
Area Gestione Territorio, n° 347
Liquidazione fattura n. 23/a del 14.07.2014 per sostituzione lampade impianto di pubblica illuminazione via Tasca. Ditta: Elettromeccanica di Carbonetto Pippo.
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Determina reg. generale n° 822 - del 9/10/2014
Area Gestione Territorio, n° 345
Liquidazione fattura n. 37/A del 26/09/2014 installazione e sistemazione linea elettrica nell'impianto di pubblica illuminazione sito in c.da Mare. Ditta Carbonetto Pippo.
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Determina reg. generale n° 821 - del 9/10/2014
Area Gestione Territorio, n° 252
Impegno spesa fornitura e posa in opera faretti campo di calcetto antistante al campo di calcio in c.da Mare. Ditta: Carbonetto Pippo.
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Determina reg. generale n° 820 - del 9/10/2014
Area Economico Finanziaria, n° 40
Liquidazione fattura Linkspace - Canone noleggio centralino telefonico e telecamere per la videosorveglianza del territorio comunale. periodo maggio - giugno 2014.
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Determina reg. generale n° 819 - del 9/10/2014
Area Economico Finanziaria, n° 68
Liquidazione fatture ditta Nebrodi Gas - periodo Gennaio - Giugno 2014
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