DETERMINE DEL RESPONSABILE DI AREA
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Determina reg. generale n° 528 - del 06/07/2015
Area Affari Generali - Servizi alla Persona, n° 237
Liquidazione somma prolungamento orario al dipendente a tempo determinato presso il servizio scolastico, per il mese di maggio 2015.
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Determina reg. generale n° 527 - del 06/07/2015
Area Affari Generali - Servizi alla Persona, n° 219
Liquidazione fatture n. 17/2015 del 27.03.2015 e n. 29 del 21.95.2015, presentata dalla SI.MA. di Silvestri Mauro per fornitura buoni libro, A.S. 2014/2015, dell'importo complessivo di €. 3.821,83.
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Determina reg. generale n° 526 - del 06/07/2015
Area Affari Generali - Servizi alla Persona, n° 232
Liquidazione della somma complessiva di € 7.065,24 per integrazione orario di lavoro a personale ausiliario attualmente utilizzato presso il servizio asilo nido comunale, periodo febbraio/aprile 2015.
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Determina reg. generale n° 525 - del 06/07/2015
Area Affari Generali - Servizi alla Persona, n° 213
Liquidazione fatture n.01 del 10.12.2014, presentata dalla ditta autoscuola Calanni Billa Giuseppe, per l'importo complessivo di €. 600,00.
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Determina reg. generale n° 524 - del 06/07/2015
Area Gestione Territorio, n° 252
Impegno spesa per la sistemazione e/o riparazione rasaerba, soffiatore e decespugliatore in dotazione al personale esterno dell'ufficio tecnico.
Ditta: Sgrò Salvatore.
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Determina reg. generale n° 523 - del 06/07/2015
Area Gestione Territorio, n° 251
Liquidazione fattura n. 01E del 25.05.2015, alla ditta f.lli Valenti srl., con sede a Capo d'Orlando via Torrente Forno.
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Determina reg. generale n° 522 - del 06/07/2015
Area Gestione Territorio, n° 250
Impegno spesa per l'acquisto di tubazione sistemazione saia comunale raccolta acqua piovana.
Ditta: Pirrotti srl.
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Determina reg. generale n° 521 - del 06/07/2015
Area Gestione Territorio, n° 248
Liquidazione fattura n. 02/5000 del 09.06.2015, alla ditta Nuova Pris Auto srl con sede a Sant'Agata Militello c.da Giancola, 48.
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Determina reg. generale n° 520 - del 06/07/2015
Area Affari Generali - Servizi alla Persona, n° 238
Liquidazione fattura PA2-15 del 20.05.2015, presentata dalla ditta Paperopoli di Calandi Patrizia per fornitura buoni libro, A.S. 2014/2015, dell'importo di € 392,51.
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Determina reg. generale n° 519 - del 06/07/2015
Area Affari Generali - Servizi alla Persona, n° 236
Liquidazione della somma complessiva di € 4.500,00 all'associazione " A.S.D. Cestistica Nuova Torrenova Aquila Nebrodi ", quale contributo economico per attività sportiva di minibasket e pallacanestro.
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Determina reg. generale n° 518 - del 06/07/2015
Area Vigilanza, n° 37
Assegnazione in concessione di un lotto di terreno cimiteriale di mq. 9,00 per la realizzazione di una tomba di famiglia nel cimitero di Torrenova.
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Determina reg. generale n° 517 - del 06/07/2015
Area Vigilanza, n° 36
Liquidazione fattura n. 18 del 12.06.2015 ditta Autocarrozzeria Corpina & Lazzara.
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Determina reg. generale n° 516 - del 06/07/2015
Area Gestione Territorio, n° 242
Liquidazione fattura n. 1788 del 31.12.2014 per smaltimento rifiuti solidi urbani mese di dicembre 2014 pressol la discarica nel comune di Catania.
Ditta: Sicula Trasporti srl.
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Determina reg. generale n° 515 - del 06/07/2015
Area Vigilanza, n° 35
Liquidazione fatture n. M/006549 e M/006550 ditta KSM SECURITY.
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Determina reg. generale n° 514 - del 06/07/2015
Area Gestione Territorio, n° 236
Liquidazione fattura n. 180 del 31.01.2015 per smaltimento rifiuti solidi urbani dal 02.01.2015 al 31.01.2015 presso la discarica nel comune di Catania.
Ditta: Sicula Trasporti srl.
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Determina reg. generale n° 513 - del 06/07/2015
Area Affari Generali - Servizi alla Persona, n° 212
Liquidazione fattura 37/PA del 01/04/2015 presentata dalla ditta S.G.A. srl., per fornitura uova di Pasqua per l'importo di E. 1.895,40.
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Determina reg. generale n° 512 - del 03/07/2015
Area Gestione Territorio, n° 249
Impegno spesa per la manutenzione impianto illuminazione uscite d'emergenza campo sportivo comunale Sarino Giuliano.
Ditta: Elettromeccanica di Carbonetto.
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Determina reg. generale n° 511 - del 03/07/2015
Area Gestione Territorio, n° 244
Liquidazione fattura elettronica n.1 del 16.04.2015 per intervento di somma urgenza ai sensi del DPR n. 207/2010 recepito dalla L.R. n. 12/2011 per fornitura e posa in opera pompa impianto di sollevamento fognario sito in via Manzoni.
Ditta: 3P di Carbonetto Pippo.
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Determina reg. generale n° 510 - del 03/07/2015
Area Gestione Territorio, n° 243
Liquidazione fattura n.2 del 20.04.2015 per intervento di somma urgenza ai sensi del DPR n.207/2010 recepito dalla L.R. 12/2011 di riparazione elettropompa sommersa sorgente Favara.
Ditta: 3P di Carbonetto Pippo.
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Determina reg. generale n° 509 - del 03/07/2015
Area Affari Generali - Servizi alla Persona, n° 211
Liquidazione fattura n. FPA-2015 05 del 30.04.2015 alla ditta Cinnera Martino Grazia per fornitura prodotti alimentari lotto I° per il servizio di mensa agli alunni e studenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I° grado, anno scolastico 2014/2015.
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Determina reg. generale n° 508 - del 03/07/2015
Area Affari Generali - Servizi alla Persona, n° 210
Liquidazione fattura n. FPA-2015-04 del 30.04.2015 alla ditta Cinnera Martino Grazia per fornitura di generi alimentari lotto I per il servizio di mensa dell'asilo nido comunale nel corso degli anni 2014/2015.
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Determina reg. generale n° 507 - del 03/07/2015
Area Affari Generali - Servizi alla Persona, n° 255
Bonus Socio Sanitario Anno 2014 - Liquidazione somme.
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Determina reg. generale n° 506 - del 30/06/2015
Area Affari Generali - Servizi alla Persona, n° 233
Liquidazione tramite versamento del contributo ANAC, relativo all'affidamento della gestione del servizio educativo di 1O nuovi posti e dei servizi integrativi dell'asilo nido comunale. CIG: 603699805/A- CUD: G16J14000470002
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Determina reg. generale n° 505 - del 30/06/2015
Area Affari Generali - Servizi alla Persona, n° 235
Incarico all'archeologo dott.ssa Susanne Stokl per l'attività di studio e materiale da esporre nell'antiquarium Comunale.
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Determina reg. generale n° 504 - del 26/06/2015
Area Gestione Territorio, n° 258
Avviso CSE 2015 - POI ENERGIA - Determina a contrarre mediante MEPA per acquisto tramite RDO di fornitura di realizzazione pannelli fotovoltaici 100 KW, da collocarsi sul " Palazzetto dello Sport " Importo € 200,000,00.
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