DETERMINE DEL RESPONSABILE DI AREA
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Determina reg. generale n° 676 - del 21/9/2018
Area Gestione Territorio, n° 315
Liquidazione fattura 4 del 28/05/2018 per fornitura cloro . DITTA: Lionetto Salvatore - CIG: Z852435D0A
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Determina reg. generale n° 675 - del 20/9/2018
Area Affari Generali - Servizi alla Persona, n° 334
Impegno spesa e liquidazione somme per integrazione orario di lavoro alla
lavoratrice ASU categoria C1 attualmente utilizzata presso il servizio Asilo Nido
Comunale, nel periodo maggio/luglio 2018.
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Determina reg. generale n° 674 - del 20/9/2018
Area Affari Generali - Servizi alla Persona, n° 333
Impegno spesa e liquidazione somma per integrazione orario di lavoro al
dipendente a tempo determinato part-time, conducente scuolabus, per il periodo
maggio/giugno 2018.
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Determina reg. generale n° 673 - del 20/9/2018
Area Gestione Territorio, n° 321
Liquidazione Fattura n° 296 del 08/06/2018 alla Ditta Nuzzo Carmela con sede in
Torrenova ( ME ) Via Nazionale. CIG: ZC623EC64F
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Determina reg. generale n° 672 - del 20/9/2018
Area Gestione Territorio, n° 316
Impegno spesa per i lavori di riparazione straordinaria di ulteriore parte della
condotta acqua in c/da Favara e Rosmarino.
Ditta: Edilborgia - CIG: ZF524F6D4F
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Determina reg. generale n° 671 - del 20/9/2018
Area Gestione Territorio, n° 314
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 14/05/2018 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA
DEL TETTO NEI LOCALI ADIBIT A BIBLIOTECA COMUNALE
DITTA: EDIL BORGIA srl - CIG: ZDA22EOD17
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Determina reg. generale n° 670 - del 20/9/2018
Area Gestione Territorio, n° 308
Liquidazione fattura 4/2018 del 30/04/2018 per interveti di Terrritorio per la
manutenzione straordinaria della Via Passo Ceraolo..-
Ditta : Bali Costruzioni - CIG : ZE12108A81
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Determina reg. generale n° 669 - del 20/9/2018
Area Gestione Territorio, n° 318
Liquidazione fatture ditta Vodafone S.p.A
- CIG: Z6E24E7AOB
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Determina reg. generale n° 668 - del 20/9/2018
Area Gestione Territorio, n° 306
LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO DELLO STADIO COMUNALE I STRALCIO" - LIQUIDAZIONE INCENTIVI ART.113
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Determina reg. generale n° 667 - del 20/9/2018
Area Affari Generali - Servizi alla Persona, n° 330
Impegno spesa e liquidazione della somma complessiva di € 80,00 per risarcimento
danni patrimoniali al Sig. Mirici Cappa Giuseppe, a seguito sinistro.
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Determina reg. generale n° 666 - del 20/9/2018
Area Affari Generali - Servizi alla Persona, n° 327
Liquidazione fattura n. 113/Pa del 17/07/2018 per la fornitura di badge di riserva per
la rilevazione delle presenze del personale dell'Ente allo Studio Contino del Dott.
Lucio Maria Contino. Codice CIG: Z74242720C
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Determina reg. generale n° 665 - del 20/9/2018
Area Gestione Territorio, n° 322
Liquidazione per lavaggio completo Scuolabus Targato AJ224HX, Scuolabus
Targato ME527193, Opel Astra Targata BE704ZH
Ditta: Lanza Service di Lanza Nunzio - CIG: ZC624E0F5C
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Determina reg. generale n° 664 - del 19/9/2018
Area Gestione Territorio, n° 313
Liquidazione fattura 13 del 16-08-2018 per il SERVIZIO DI SPAZZAMENTO - "LOTTO
III AREE VERDI."
Ditta: 2 ESSE GREEN SOC.COOP.A.R.L. - CIG: Z232328113
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Determina reg. generale n° 663 - del 19/9/2018
Area Gestione Territorio, n° 310
Liquidazione fattura 10/2018 del 06/09/2018 per POTENZAIMENTO SERVIZIO DI
SPAZZAMENTO - "LOTTO I CENTRO PULIZIA STRADE E PIAZZE"
Ditta: Soc. Coop. Torrenovese - CIG. Z4C232805C
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Determina reg. generale n° 662 - del 19/9/2018
Area Gestione Territorio, n° 309
Liquidazione fattura 9 del 06/09/2018 per SERVIZIO DI SPAZZAMENTO - "LOTTO I
CENTRO PULIZIA STRADE E PIAZZE"
Ditta: Soc. Coop. Torrenovese - CIG. Z4C232805C
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Determina reg. generale n° 661 - del 19/9/2018
Area Affari Generali - Servizi alla Persona, n° 315
Impegno spesa e determina a contrarre per la fornitura di un computer, un monitor e
un armadio in metallo per Ufficio Servizi Sociali, tramite trattativa diretta sul MEPA .
CIG : ZE524D343F
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Determina reg. generale n° 660 - del 19/9/2018
Area Economico Finanziaria, n° 31
Nomina responsabile del procedimento ed individuazione del personale-Settore Finanziario e Contabile
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Determina reg. generale n° 659 - del 19/9/2018
Area Gestione Territorio, n° 307
Liquidazione fattura 24/2017 per interventi di interventi igienico - Sanitari di deblattizzazione delle Vie Nazionale, Borsellino, Annibale di Francia, B. Caputo, S. Quasimodo e derattizzazione del Centro Urbano.
Ditta : Pulitecno di Gallarizzo San dro - Cig : Z451F3C265
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Determina reg. generale n° 658 - del 19/9/2018
Area Affari Generali - Servizi alla Persona, n° 332
Aggiudicazione a seguito di procedura negoziata tramite RDO n. 2037739 sul MEPA,
della fornitura di toner compatibili/ nuovi per le stampanti del Settore Affari Generali
e Servizi alla Persona, alla ditta ZS Informatica s.r.l. - Codice CIGZCA23F2F51
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Determina reg. generale n° 657 - del 18/9/2018
Area Gestione Territorio, n° 305
Liquidazione fattura 330/2016 per la fornitura di foto trappole per prevenire il
deposito abusivo di materiale r.s.u. nel territorio Comunale .
Ditta: Multiecoplast s.r.l. - CIG. Z801B8DEEC
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Determina reg. generale n° 656 - del 18/9/2018
Area Affari Generali - Servizi alla Persona, n° 328
Impegno spesa e liquidazione della somma complessiva di € 475,00 per
risarcimento danni patrimoniali al Sig. Arrigo Leone Carmelo, a seguito
sinistro.
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Determina reg. generale n° 655 - del 18/9/2018
Area Gestione Territorio, n° 300
Impegno spesa per interventi igienico-sanitari derattizzazione della zona adiacente
le abitazioni in via B. Caputo/Piazza Stazione.
Ditta Pulitecno Service di Gallarizzo - CIG: ZEA24E9981
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Determina reg. generale n° 654 - del 17/9/2018
Area Affari Generali - Servizi alla Persona, n° 331
Impegno spesa e liquidazione contributo assistenza economica a favore di
soggetto in stato di bisogno ai sensi dell'art. 12 lettera d ) del regolamento
comunale n. 51 del 25 ottobre 2013 e , s.m.i, istanza prot. n. 9833 del 29/08/2018.
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Determina reg. generale n° 653 - del 17/9/2018
Area Affari Generali - Servizi alla Persona, n° 318
Liquidazione fattura n.25/2014 del 24/11/2014, presentata dalla ditta Cinnera Martino Grazia, per la fornitura di prodotti alimentari, per il servizio mensa asilo nido comunale, dell'importo complessivo di €1.511,63 Codice CIG: Z620F6B5D1

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Determina reg. generale n° 652 - del 17/9/2018
Area Gestione Territorio, n° 301
Impegno spesa per la fornitura di accessori per la sistemazione del campetto
polivalente di via Marconi reti per porte calcetto, anello impianto basket oltre rete.
Ditta Vinci sport s.r.l. . CIG: Z6824E9CB4
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